Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6431

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0142/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 598,70 € 29.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFSJ/0145/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 785,19 € 29.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFSJ/0147/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 249,00 € 29.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFSJ/0146/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 924,14 € 29.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFSJ/0143/22 pekárenské výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 99,66 € 29.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0112/22 školenie-PER 2hod. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Solitea Slovensko a.s. 36237337 144,00 € 28.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0111/22 práva používania - PER 03/22 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Solitea Slovensko a.s. 36237337 24,00 € 28.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0110/22 pracovná odev-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Amarena s.r.o. 46084401 793,58 € 28.04.2022 31.05.2022 Faktúra
VO/0043/22 pracovná odev-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Amarena s.r.o. 46084401 793,58 € 27.04.2022 04.05.2022 Objednávka
DFSJ/0138/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 361,66 € 27.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFSJ/0141/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 349,25 € 27.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFSJ/0140/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 392,70 € 27.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFSJ/0139/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 534,16 € 27.04.2022 17.05.2022 Faktúra
DFBV/0113/22 služba-aplikácia wibo Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Armstrong CC s.r.o. 35892391 420,00 € 27.04.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0109/22 vodné,stočné,zrážková 4/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 826,80 € 25.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFSJ/0134/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 410,27 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFSJ/0133/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 555,50 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFSJ/0137/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 752,95 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFSJ/0135/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 312,98 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFSJ/0136/22 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 821,17 € 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra