Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6637

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0192/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 98,55 € 30.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0190/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 471,16 € 30.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 informačné služby 6/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 30.06.2022 03.08.2022 Faktúra
DFBV/0191/22 informačné služby 6/2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 30.06.2022 03.08.2022 Faktúra
VO/0087/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 471,16 € 29.06.2022 12.07.2022 Objednávka
DFBV/0183/22 aplikačné a systémové konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Solitea Slovensko a.s. 36237337 38,34 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0182/22 aplikačné a systémové konzultácie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Solitea Slovensko a.s. 36237337 31,74 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 murárske a maliarske práce Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy s.r.o. 51325489 2 779,11 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFBV/0184/22 vzdelávací program 2022/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: 42166292 80,00 € 28.06.2022 01.07.2022 Faktúra
DFSJ/0231/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 15,07 € 28.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFSJ/0229/22 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 236,86 € 28.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFSJ/0233/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 51,70 € 28.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFSJ/0232/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 150,51 € 28.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFSJ/0230/22 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 435,80 € 28.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0186/22 soľ do umývač.riadu-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Gastropredaj plus s.r.o. 53066723 54,00 € 28.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 oprava umývačky riadu-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Gastropredaj plus s.r.o. 53066723 154,80 € 28.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0176/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 46566970 205,83 € 27.06.2022 28.06.2022 Faktúra
VO/0088/22 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 98,55 € 27.06.2022 12.07.2022 Objednávka
DFBV/0178/22 výmena lampy-Epson Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 131,52 € 27.06.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0188/22 materiál - inkluzívny tím Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Stiefel Eurocart s.r.o. 31360513 85,03 € 27.06.2022 19.07.2022 Faktúra