Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4346

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0074/17 ŠJ pri Gymnáziu - strava -turnaj v basketbale SŠ Gymnázium, Hubeného 17337071 ŠJ pri Gymnáziu 17337071 131,40 € 02.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0072/17 rozlišovacie tričká ,basketbalové lopty Gymnázium, Hubeného 17337071 XPerformance s.r.o. 50035819 100,00 € 01.05.2017 18.05.2017 Faktúra
DFBV/0073/17 dobropis k faktúre č.18 - zrušená objednávka Gymnázium, Hubeného 17337071 AJFA+AVIS s.r.o. 31602436 -49,50 € 30.04.2017 04.05.2017 Faktúra
DFSJ/0094/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 CITYFOOD s.r.o. 45510172 356,40 € 28.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFSJ/0092/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o 31428819 288,68 € 26.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFSJ/0090/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastro-max s.r.o 45339571 289,69 € 25.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFSJ/0088/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 52,13 € 24.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0089/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 329,32 € 24.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFSJ/0093/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 304,79 € 24.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFSJ/0087/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 31409890 120,44 € 21.04.2017 28.04.2017 Faktúra
DFSJ/0081/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 DORSA s r. o. 47874155 80,00 € 20.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0086/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Arthur Gilbord, s.r.o 45706034 349,99 € 20.04.2017 12.05.2017 Faktúra
DFSJ/0080/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 SEMEZ JZ, s.r.o 35919396 75,07 € 19.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0082/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 ZDRAVÉ OVOCIE 47218321 346,09 € 19.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0085/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 151,01 € 19.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFSJ/0084/17 Gymnázium, Hubeného 17337071 MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o 31428819 286,48 € 19.04.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0067/17 Vyhotovenie fotokópii Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 184,16 € 19.04.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0068/17 Služby deratizácie objektu školy Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 18,00 € 19.04.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0069/17 Služby deratizácie objektu školskej jedálne Gymnázium, Hubeného 17337071 CHEMIX-D s.r.o 31406840 18,00 € 19.04.2017 28.04.2017 Faktúra
DFBV/0070/17 Spotreba plynu škola a školská jedáleň Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 871,24 € 19.04.2017 28.04.2017 Faktúra