Faktúry
Počet záznamov: 2511
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0299/22 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 600,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/22 | oprava vykurovacieho telesa | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 158,70 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 93,20 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/22 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 213,03 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/22 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/22 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,80 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 663,37 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/22 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0013/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 247,65 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/22 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 769,62 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/22 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/22 | lampa do projektora | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 117,60 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 49,57 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/22 | čistiace prostriedky a hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 130,01 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 110,03 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/22 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 279,96 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/22 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 30,20 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/22 | poistenie hnuteľných vecí - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50659669 | 199,92 € | 28.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/22 | pracovný seminár ARŠG SR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOMÉNA s.r.o. ATRIUM HOTEL | 31399282 | 278,00 € | 27.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/22 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 151,50 € | 27.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0012/22 | diagnostika tepien a poradenstvo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kardio prevencia s.r.o. | 51660164 | 210,00 € | 21.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/22 | odvoz a zneškodnenie odpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OLO, a.s. | 00681300 | 149,47 € | 21.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/22 | zelený prístrešok so solárnym osvetlením a bicyklové stojany pre 14 bicyklov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Verhofsté s.r.o. | 36244163 | 10 973,76 € | 20.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/22 | náter zábradlia na schodiskách | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 1 147,00 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0011/22 | ITIC známky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 19.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/22 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |