Faktúry
Počet záznamov: 2511
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0065/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 109,74 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/23 | učebnica informačnej bezpečnosti | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu | 42309794 | 16,00 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/23 | digitálny teplomer - VŠJ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PRENX s.r.o. | 36172812 | 45,20 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/23 | telefón Gigaset | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 34,27 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | tlačivá | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SEVT a.s. | 31331131 | 66,37 € | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | zmluvne dohodnutá údržba stromov v areáli GIH - projekt NF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 1 786,90 € | 24.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 376,00 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | materiál - tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 39,30 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.sk | 36562939 | 8,10 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | školenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ProWise, a.s. | 51871998 | 82,80 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 796,21 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/23 | odvoz nábytku | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 480,00 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/23 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/23 | čistiace potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 247,89 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 17.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 860,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 695,53 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 65,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,08 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 32,63 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/23 | zameranie výškopisu, polohopisu a informat. zákres inžinierskych sietí v areáli ihriska GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Zoltán Horváth | 40229441 | 1 275,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 53,81 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 77,38 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 614,23 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |