Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2511

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0003/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 12.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 300,00 € 12.01.2023 03.02.2023 Faktúra
DFBV/0368/22 výmena podlahových krytín na chodbách a schodiskách školy Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 VETEX Int., s.r.o. 44593287 27 671,09 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0369/22 Nákup a montáž vyvýšeného záhonu v počte 1 ks a nákup a výsadba 10 ks jedlých kríkov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Top Záhrada s.r.o. 51660211 1 093,40 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0367/22 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 21,55 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFSF/0018/22 príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 190,20 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0366/22 príspevok na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 640,34 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0365/22 revízia elektrických spotrebičov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 rt elektro s.r.o. 50991175 624,00 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0364/22 čistiace potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 WorldOffice s.r.o. 46267191 89,20 € 22.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0352/22 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 205,15 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0359/22 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 11,04 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0353/22 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFSF/0017/22 vianočné posedenie - príspevok zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 LUMI GASTRO s.r.o. 47212357 384,00 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0358/22 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 33,79 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0357/22 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 66,94 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0360/22 výmena akumulátora Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 RIMI-NABDA s.r.o. 36242039 185,22 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0361/22 poskytnutie služby za LVK Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 T.C.T., spol. s r.o. 36742121 6 150,00 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0363/22 jazykový kurz ukrajinských žiakov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jazyková škola 17319145 376,00 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0362/22 jazykový kurz ukrajinských žiakov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Jazyková škola 17319145 409,00 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0356/22 EliteBoard set - krátka projekcia EB-530 Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 536,00 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0355/22 počítač HP, monitor a zostava na projekčnú prezentáciu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 2 231,04 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0354/22 kancelárske potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 137,90 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0337/22 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 550,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0341/22 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 398,82 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0340/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 65,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0339/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0338/22 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 300,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0344/22 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0343/22 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,23 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0349/22 rotačné čistenie kanalizácie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Majster Kutil s.r.o. 52985806 100,00 € 12.12.2022 02.01.2023 Faktúra