Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2632
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0276/21 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 721,98 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/21 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/21 | hygienické a kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,04 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/21 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/21 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 264,15 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/21 | doprava, zaškolenie a inštalácia kopírovacieho stroja | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 96,00 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/21 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 20,70 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/21 | šatňové skrinky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 19 522,80 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
3/2021 | Zmluva o dielo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | A.B.I.E.S., s.r.o. | 35828501 | Iné | 9 984,70 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | 15.12.2021 | 03.11.2021 | RNDr. Eva Stanková | riaditeľka | Zmluva |
DFBV/0251/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | VKÚ, a.s. | 36047911 | 136,40 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/21 | kancelárske potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 597,60 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/21 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 45,32 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/21 | ITIC známka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CKM SYTS | 31768164 | 10,00 € | 20.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/21 | ITIC preukaz | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 20.10.2021 | 01.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/21 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TAKTIK vvdavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 48,00 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/21 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/21 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,00 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/21 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 21,81 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 81,50 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |