Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4690

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0113/20 Elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 246,35 € 09.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 telekomunikačné služby Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 58,32 € 09.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 virtuálna knižnica Gymnázium Jána Papánka 17337046 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 09.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 vodné, stočné 5/2020 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 82,47 € 08.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFSJ/0083/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 34,32 € 05.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFSJ/0082/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 256,17 € 05.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 Elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 354,79 € 05.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 331,00 € 05.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 školenie - registratúra Gymnázium Jána Papánka 17337046 PROEKO, s.r.o. 35900831 75,00 € 04.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 školenie - elektronická schránka Gymnázium Jána Papánka 17337046 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 04.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 asc agenda komplet rok 2021 Gymnázium Jána Papánka 17337046 ASC Applied Software Consultants 31361161 229,00 € 04.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 Správa PC Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 04.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ladislav Kálmán 17603374 20,00 € 03.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 Plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 160,00 € 03.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 prenájom rohoží Gymnázium Jána Papánka 17337046 Elis Textile care SK s.r.o. 44506031 30,95 € 02.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFSJ/0081/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 129,20 € 01.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFSJ/0080/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 74,42 € 01.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFSJ/0079/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 447,65 € 01.06.2020 30.06.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 tlačivá Gymnázium Jána Papánka 17337046 ŠEVT a.s. 31331131 260,88 € 01.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 asc rozvrhy Gymnázium Jána Papánka 17337046 ASC Applied Software Consultants 31361161 79,00 € 01.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 spracovanie účtovníctva 5/2020 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WE EKO, s.r.o. 06309763 720,00 € 01.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0094/20 Správa PC Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 01.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 deratizácia, dezinfekcia Gymnázium Jána Papánka 17337046 CHEMIX-D, s.r.o. 31406840 439,56 € 01.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0093/20 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 4 870,00 € 01.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0089/20 PV sieť 4-6/2020 Gymnázium Jána Papánka 17337046 SANET 17227046 149,37 € 18.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 čistiace potreby Gymnázium Jána Papánka 17337046 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 278,37 € 18.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0088/20 vodné, stočné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 62,41 € 13.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0087/20 bezdotykové dezinfekčné stojany Gymnázium Jána Papánka 17337046 Office-gastro s.r.o. 50793209 460,00 € 13.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0085/20 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 471,13 € 12.05.2020 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0086/20 údržba výmenikovej stanice tepla 4/2020 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 12.05.2020 02.06.2020 Faktúra