Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4690

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0053/20 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 246,35 € 01.04.2020 08.05.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 servis rohoží Gymnázium Jána Papánka 17337046 Elis Textile care SK s.r.o. 44506031 78,36 € 01.04.2020 09.05.2020 Faktúra
DFBV/0057/20 Daň z nehnutelnosti Gymnázium Jána Papánka 17337046 Hlavné mesto Bratislava 00603481 57,66 € 01.04.2020 09.05.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 6 400,00 € 01.04.2020 09.05.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 spracovanie účtovníctva Gymnázium Jána Papánka 17337046 WE EKO, s.r.o. 06309763 960,00 € 01.04.2020 09.05.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 údržba výmenikovej stanice tepla Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 01.04.2020 09.05.2020 Faktúra
DFSJ/0071/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 11,06 € 13.03.2020 27.03.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 dezinfekčné prostriedky Gymnázium Jána Papánka 17337046 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 140,52 € 10.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 čistiace potreby ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 229,96 € 10.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 odvoz kuchynského odpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 18,00 € 10.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 správa IT Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 10.03.2020 04.04.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 telekomunikačné služby Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 54,31 € 06.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFSJ/0065/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 22,83 € 05.03.2020 27.03.2020 Faktúra
DFSJ/0069/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 233,76 € 05.03.2020 27.03.2020 Faktúra
DFSJ/0060/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 273,35 € 05.03.2020 27.03.2020 Faktúra
DFSJ/0074/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 43,68 € 05.03.2020 27.03.2020 Faktúra
DFSJ/0075/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 332,77 € 05.03.2020 27.03.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 stočné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 107,28 € 05.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 školenie Gymnázium Jána Papánka 17337046 Asociácia správcov registratúry 37922190 39,00 € 05.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 14 450,00 € 05.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 nájom rohoží Gymnázium Jána Papánka 17337046 Elis Textile care SK s.r.o. 44506031 64,02 € 05.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 stočné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 99,53 € 05.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 vodné, stočné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 376,70 € 05.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 virtuálna knižnica Gymnázium Jána Papánka 17337046 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 05.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -3 470,54 € 05.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 Plyn Gymnázium Jána Papánka 17337046 SPP a.s. 35815256 160,00 € 05.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 technická obsluha odovzdávacej stanice tepla Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 05.03.2020 29.03.2020 Faktúra
DFSJ/0067/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 295,16 € 04.03.2020 27.03.2020 Faktúra
DFSJ/0059/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 649,46 € 04.03.2020 27.03.2020 Faktúra
DFSJ/0064/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 244,30 € 03.03.2020 27.03.2020 Faktúra