Faktúry
Počet záznamov: 5449
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0266/21 | notebook - pomáhajúce profesie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 540,00 € | 16.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0284/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 39,21 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 17,49 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0285/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 736,02 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 61,20 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0283/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 354,36 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | odborný posudok TV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o.o | 46130403 | 960,00 € | 15.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/21 | čistenie kanalizácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Šiška | 44571780 | 120,00 € | 15.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0282/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 120,81 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0279/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 181,38 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0280/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 32,04 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0281/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 105,07 € | 13.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0278/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 86,01 € | 08.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 115,03 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 449,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/21 | školenie - projekt finančná gramotnosť | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 300,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/21 | školenie - projekt finančná gramotnosť | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 70,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/21 | kancelársky materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 992,05 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/21 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 325,90 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 1 030,15 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/21 | oprava zámkov a vložiek | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ivan Lendvay-KS Golem | 35333171 | 150,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 48,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/21 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -602,96 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/21 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/21 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/21 | odvoz bio odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 08.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0276/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,00 € | 03.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0277/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 740,75 € | 03.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra |