Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4949

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0221/22 notebook - Erazmus Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 642,23 € 24.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0219/22 hygienické a čistiace prostriedky Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 1 547,99 € 21.10.2022 01.12.2022 Faktúra
DFBV/0220/22 učebnice Gymnázium Jána Papánka 17337046 preskoly.sk s.r.o. 51692881 378,00 € 21.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0218/22 direktor profi rok 2023 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 209,00 € 21.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFSJ/0275/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 666,28 € 19.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFSJ/0269/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 64,82 € 19.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0217/22 učebnice Gymnázium Jána Papánka 17337046 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 1 400,85 € 19.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFSJ/0274/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 81,38 € 18.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFSJ/0273/22 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 188,48 € 18.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 18.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFSJ/0272/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 495,32 € 18.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0215/22 odvoz odpadu - 4. splátka Gymnázium Jána Papánka 17337046 Hlavné mesto Bratislava 00603481 920,75 € 18.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0214/22 učebnice Gymnázium Jána Papánka 17337046 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 1 612,00 € 18.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFSJ/0268/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 537,90 € 18.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0213/22 DoFE diamantová cesta Gymnázium Jána Papánka 17337046 The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. 42418232 1 000,00 € 17.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0212/22 údržba výmeníkovej stanice tepla Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 17.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFSJ/0271/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 374,47 € 14.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFSJ/0270/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 584,44 € 14.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFSJ/0267/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 16,50 € 14.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFSJ/0264/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 237,05 € 14.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFSJ/0261/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 85,68 € 14.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFSJ/0256/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 688,81 € 14.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0211/22 odvoz BIO odpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 14,40 € 12.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFSJ/0266/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 735,13 € 12.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFSJ/0260/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 193,80 € 12.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0208/22 poistenie PC 15.11.2022-14.11.2023 Gymnázium Jána Papánka 17337046 Generali Slovensko poisťovňa a.s. 35709332 92,00 € 11.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0209/22 kódovanie DEK Gymnázium Jána Papánka 17337046 MORGAN STEEL, spol.s.r.o. 46621041 148,80 € 11.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0210/22 popisovač na biele tabule Gymnázium Jána Papánka 17337046 ŠEVT a.s. 31331131 331,62 € 11.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0207/22 revízia TV náradia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ľudevít Gereg revízny technik telocvičného náradia 30483042 290,00 € 11.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0206/22 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 327,88 € 10.10.2022 12.11.2022 Faktúra