Faktúry
Počet záznamov: 4977
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0153/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 157,55 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 485,50 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 133,38 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 002,19 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 567,94 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 71,07 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/18 | správa IT | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 20.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/18 | poskytnuté služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 20.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/18 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 316,52 € | 15.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/18 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 178,32 € | 15.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/18 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 13.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/18 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 232,04 € | 09.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 367,46 € | 09.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,83 € | 09.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/18 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 9,60 € | 08.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 78,98 € | 08.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 45,82 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 369,52 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/18 | regenerácia - doprava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SAD Dunajská Streda a.s. | 36245488 | 360,00 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 232,04 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/18 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 620,88 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | elekroinštalačné práce | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 356,69 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | odborná prehliadka elektrických spotrebičov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 764,21 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 380,00 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,90 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/18 | spracovanie účtovníctva | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 624,00 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/18 | monitoring a čistenie kanalizácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Genc Prebreza - ASAP | 50527843 | 659,70 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | zhotovené kópie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 204,19 € | 10.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra |