Faktúry
Počet záznamov: 5195
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0026/19 | členský príspevok | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 979,00 € | 01.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 15.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0033/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 70,95 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 47,09 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | oprava okenných klučiek | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 202,50 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0031/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 304,20 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 87,14 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | lyžiarsky kurz - ubytovanie a stravovanie - vyúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 10 640,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | lyžiarsky kurz - ubytovanie a stravovanie - vyúčtovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 9 310,00 € | 11.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 274,17 € | 08.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 280,85 € | 08.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 228,84 € | 07.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 229,88 € | 07.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 53,68 € | 06.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 238,14 € | 05.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 50,98 € | 04.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 342,21 € | 04.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 12,20 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 762,84 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 285,32 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 022,34 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 870,33 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 74,42 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 12,96 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 120,45 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 487,82 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 717,56 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 40,54 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 1 082,24 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra |