Faktúry
Počet záznamov: 4977
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0081/18 | tlač máp | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 140,70 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elis Textile care SK s.r.o. | 44506031 | 64,02 € | 01.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 146,15 € | 26.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | čistenie komínov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 40,00 € | 26.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,50 € | 23.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | ubytovanie SC | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Grand hotel Permon | 44130651 | 172,80 € | 19.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 216,21 € | 19.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 100,91 € | 18.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 4,03 € | 18.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 6,05 € | 18.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľubomír Bandúr | 17903874 | 91,00 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | správa IT | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 500,00 € | 18.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 104,59 € | 18.04.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 116,76 € | 17.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 20,76 € | 16.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RYBA | 30774756 | 245,67 € | 16.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 791,14 € | 16.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 315,94 € | 13.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/18 | Deň učitelov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Smieško-Šport pub Machnáč | 40253112 | 1 054,65 € | 11.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 531,77 € | 11.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,90 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | INTA s.r.o. | 34129863 | 38,40 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 10,05 € | 10.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0087/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 5,80 € | 10.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0088/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 419,83 € | 10.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 10.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 779,59 € | 09.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/18 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 118,62 € | 05.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0084/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 187,44 € | 04.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra |