Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4977

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0190/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 180,37 € 02.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0189/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 100,13 € 02.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 385,43 € 01.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DFSJ/0181/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 19,08 € 01.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0183/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 148,68 € 01.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0186/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 28,60 € 01.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0182/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 57,59 € 01.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0194/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 71,98 € 01.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0184/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 485,69 € 01.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0185/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Gastro-max, s.r.o. 45339571 1 002,19 € 01.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFSJ/0187/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 554,16 € 01.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 rekonštrukcia deliacej steny Gymnázium Jána Papánka 17337046 KALYPSO SK spol. s r. o. 46397221 9 657,11 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 čistiace prostriedky ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 HANCO a.s. 31392989 152,57 € 23.08.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 oprava dialkového ovládača na otváranie brány Gymnázium Jána Papánka 17337046 MORGAN STEEL, spol.s.r.o. 46621041 679,20 € 22.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 -13,61 € 21.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 poskytnuté služby počítačovej siete SANET Gymnázium Jána Papánka 17337046 Komensky, s.r.o. 43908977 149,37 € 19.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 virtuálna knižnica Gymnázium Jána Papánka 17337046 Komensky, s.r.o. 43908977 16,56 € 12.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 telekomunikačné služby Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 50,28 € 12.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 233,05 € 07.08.2019 30.09.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 čistiace prostriedky Gymnázium Jána Papánka 17337046 HANCO a.s. 31392989 709,20 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 čistiace prostriedky Gymnázium Jána Papánka 17337046 HANCO a.s. 31392989 317,46 € 05.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 technická obsluha odovzdávacej stanice tepla Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 04.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFKV/0002/19 dodávka a montáž klimatizačného zariadenia Gymnázium Jána Papánka 17337046 RK - klíma 51964911 3 375,36 € 01.08.2019 20.08.2019 Faktúra
DFSJ/0180/19 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 696,97 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 233,05 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 620,23 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 čistenie lapača tukov Gymnázium Jána Papánka 17337046 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 199,80 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 vodné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 109,49 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 4 350,00 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 prenájom rohoží Gymnázium Jána Papánka 17337046 Elis Textile care SK s.r.o. 44506031 57,10 € 01.08.2019 09.09.2019 Faktúra