Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0256/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 340,89 € | 06.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 04.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 04.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0257/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 257,53 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 18,72 € | 04.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 561,42 € | 04.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0250/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 458,22 € | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 250,14 € | 04.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,21 € | 03.07.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 450,00 € | 03.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
VO/0047/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17146893 objednávame čistiace prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 350,00 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0167/23 | spracovanie účtovníctva 6/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 190,00 € | 03.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0254/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 181,44 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0255/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 107,41 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0247/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 106,12 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0251/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 175,91 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0248/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 264,75 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 637,86 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 347,58 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0249/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 725,72 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |