Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5460

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0256/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 340,89 € 06.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 950,00 € 04.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 200,00 € 04.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFSJ/0257/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 257,53 € 04.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 odvoz BIO odpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 18,72 € 04.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 vodné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Základná škola 36071277 561,42 € 04.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFSJ/0250/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Zdravé ovocie s.r.o. 47218321 2 458,22 € 04.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 materiál Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 250,14 € 04.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 stočné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 124,21 € 03.07.2023 11.11.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 450,00 € 03.07.2023 06.08.2023 Faktúra
VO/0047/23 V zmysle elektronickej objednávky č. 17146893 objednávame čistiace prostriedky pre školu. Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 350,00 € 03.07.2023 31.07.2023 Objednávka
DFBV/0167/23 spracovanie účtovníctva 6/2023 Gymnázium Jána Papánka 17337046 WE EKO, s.r.o. 06309763 1 190,00 € 03.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFSJ/0254/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 181,44 € 01.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFSJ/0255/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 107,41 € 01.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFSJ/0247/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 106,12 € 01.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFSJ/0251/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 175,91 € 01.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFSJ/0248/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 264,75 € 01.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFSJ/0246/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Frape catering s.r.o. 44178450 637,86 € 01.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFSJ/0245/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 347,58 € 01.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFSJ/0249/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 725,72 € 01.07.2023 01.08.2023 Faktúra