Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5184

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0235/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 48,42 € 21.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFSJ/0234/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 COMIDA s.r.o. 50717057 706,23 € 21.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFSJ/0231/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 153,45 € 21.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 čistiace potreby ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 152,15 € 20.06.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 72,41 € 19.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0156/23 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 320,75 € 19.06.2023 07.07.2023 Faktúra
VO/0044/23 Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu zmiešaného odpadu z areálu školy. Termín pristavenia kontajnera 22.06.2023 Kontakt: p. Merk 0904567634 p. Jurášková 0904638836 Gymnázium Jána Papánka 17337046 BEST Service s.r.o. 47393092 384,00 € 19.06.2023 02.07.2023 Objednávka
VO/0043/23 V zmysle elektronickej objednávky č. 17146320 objednávame spotrebný materiál. Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 250,16 € 19.06.2023 02.07.2023 Objednávka
DFBV/0154/23 čistiace potreby Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 744,13 € 16.06.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 oprava myčky Gymnázium Jána Papánka 17337046 RM Gastro - Jaz s.r.o. 34153004 110,40 € 16.06.2023 07.07.2023 Faktúra
VO/0042/23 V zmysle elektronickej objednávky č. 17146292 vedúcou školskej jedálne objednávame u Vás čistiace prostriedky. Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 152,15 € 16.06.2023 02.07.2023 Objednávka
DFSJ/0236/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 171,25 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0226/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 120,60 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 údržba výmeníkovej stanice tepla Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFSJ/0227/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD 30109809 640,38 € 15.06.2023 06.07.2023 Faktúra
VO/0040/23 Dobrý deň, v zmysle Zmluvy č.06/2013 a Dodatku č. 1 objednávame u Vás čistenie lapačov tukov v sume 350 € bez DPH. Termín: 11.07.2023 o 8:00 hod. Kontakt: Jurášková mobil: 0904 638836 Gymnázium Jána Papánka 17337046 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 350,00 € 15.06.2023 02.07.2023 Objednávka
VO/0041/23 V zmysle elektronickej objednávky č. 17146280 objednávame u Vás hygienické prostriedky. Gymnázium Jána Papánka 17337046 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 744,13 € 15.06.2023 02.07.2023 Objednávka
DFSJ/0225/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 218,32 € 13.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFSJ/0219/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 DUNA - HUS, s.r.o. 45404887 24,20 € 13.06.2023 06.07.2023 Faktúra