Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0378/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 165,24 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0382/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 242,42 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0377/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 337,43 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0370/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 037,04 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0369/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 511,30 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0379/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 405,75 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0360/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 90,00 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0086/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17151918 objednávame hygienické a čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 090,35 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
DFSJ/0374/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 29,94 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0373/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 539,46 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0376/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 125,40 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0365/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 79,99 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
VO/0084/23 | Objednávame u Vás opravu - výmenu osvetlenia LED na chodbách II. poschodia budovy školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 2 144,88 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
VO/0085/23 | Objednávame u Vás opravu - výmenu osvetlenia LED v jedálni školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 1 072,44 € | 10.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
DFSJ/0359/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 098,30 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/23 | správa a údržba HW a SW | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 745,20 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0372/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 437,83 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0367/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 331,52 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0368/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 424,43 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |