Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5012
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0180/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 179,82 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | oprava odtokovej šachty | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 850,00 € | 09.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0173/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 264,00 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/23 | oprava závesných vhodových dverí | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 248,00 € | 09.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 234,92 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 144,68 € | 09.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0035/23 | Objednávame opravu závesu vchodových dverí do školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 248,00 € | 09.05.2023 | 04.06.2023 | Objednávka | |||||
DFSJ/0174/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 358,34 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/23 | odvoz BIO odpadu ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 05.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0166/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 80,56 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATEX Sportswear SK, s.r.o. | 44190166 | 66,70 € | 05.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 287,76 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 851,06 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0165/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 366,88 € | 05.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/23 | poistenie výpočtovej techniky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 118,11 € | 05.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/23 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
VO/0034/23 | Objednávame u Vás kontrolu čistenie komína. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 35,00 € | 04.05.2023 | 04.06.2023 | Objednávka | |||||
DFSJ/0171/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 660,59 € | 03.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 500,00 € | 03.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 502,76 € | 03.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra |