Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6172
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/23 | poistenie majetku | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 801,61 € | 24.03.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 123,55 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 262,56 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 820,75 € | 23.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0024/23 | V zmysle cenovej ponuky objednávame opravu elektrickej inštalácie a osvetlenia pri šatniach školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 2 724,00 € | 23.03.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0054/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 464,45 € | 22.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 18,00 € | 22.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 20,72 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 285,42 € | 20.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 700,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 697,71 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 043,17 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 459,29 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 121,92 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0017/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 820,75 € | 17.03.2023 | 20.03.2023 | Objednávka | ||||||
| VO/0018/23 | V zmysle cenovej ponuky objednávame opravu osvetlenia pri vchode do šatní školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 2 314,14 € | 17.03.2023 | 20.03.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0019/23 | V zmysle cenovej ponuky objednávame opravu stien hygienického zariadenia pri šatniach. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 8 040,00 € | 17.03.2023 | 20.03.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0020/23 | V zmysle cenovej ponuky objednávame opravu zatekajúcej steny v miestnosti pri šatniach na prízemí školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 7 112,54 € | 17.03.2023 | 20.03.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0021/23 | V zmysle cenovej ponuky objednávame opravu rozhlasu a rozhlasovej ústredne pri šatniach | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 2 337,58 € | 17.03.2023 | 20.03.2023 | Objednávka |