Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0111/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 241,90 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | poplatok SKNIC vazkanews.sk | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,08 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 123,42 € | 17.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 156,97 € | 17.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 209,97 € | 17.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0146/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 254,96 € | 17.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | PC sieť 4-6/2022 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 168,30 € | 16.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 795,84 € | 16.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 577,04 € | 16.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0035/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 35,00 € | 16.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | ||||||
DFSJ/0142/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 160,06 € | 12.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0141/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 421,58 € | 12.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
VO/0034/22 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. | 31331131 | 310,00 € | 12.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | ||||||
DFBV/0105/22 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 872,39 € | 12.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | maturitné tlačivá | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 310,20 € | 12.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | pracovná obuv | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 152,80 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/22 | kliešte ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 47,66 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | verejné obstarávanie - opravy TV | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | eBIZ Procurement, s.r.o. | 36234141 | 490,00 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |