Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2174

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0069/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Bidvest 34152199 194,54 € 10.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0066/17 knihy Športové gymnázium 17337020 CBS s.r.o 36754749 550,00 € 09.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0067/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 1 500,00 € 09.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0068/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Gymnastické centrum 4225403 1 500,00 € 09.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0070/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Champion Food 36336882 313,16 € 09.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0067/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 DORSA 47874155 70,00 € 08.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0063/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 2 718,00 € 07.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0064/17 materiál Športové gymnázium 17337020 IZOCOM 37499084 51,86 € 07.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0065/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 266,40 € 07.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0058/17 telefóny Športové gymnázium 17337020 T - Com 35763469 71,18 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 1 819,20 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0060/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Športová hala Mladosť 35723025 840,00 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0061/17 voda - zrážky Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 124,97 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0062/17 nájom rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 24,46 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0056/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 42,12 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0065/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 AG FOODS 34144579 805,32 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0066/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 PICADO 36397164 468,29 € 06.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 prenájom Športové gymnázium 17337020 Plaváreň PASIENKY - STARZ 00179663 86,40 € 03.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0059/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Stanislav a syn 17642434 39,24 € 03.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0053/17 plyn Športové gymnázium 17337020 Sloven.plynár.priem. 35815256 102,00 € 02.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0054/17 podlahová krytina Športové gymnázium 17337020 STAVREM s.r.o 50367447 695,52 € 02.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0055/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 COPY PRINT Bratislava 45310106 82,13 € 02.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0056/17 služby IT Športové gymnázium 17337020 EasyTech,s.r.o 46599231 600,00 € 02.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0047/17 voda Športové gymnázium 17337020 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 418,60 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0050/17 servis W zelený Športové gymnázium 17337020 AUTOSERVIS - S.Drgoň 32109555 182,62 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0051/17 čistenie kanalizácie Športové gymnázium 17337020 Matej Gavlík AZ Kanalservis 45369623 176,40 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0052/17 nájom - kopírka Športové gymnázium 17337020 SHARP 48093891 66,00 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0050/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 Pekáreň-Karol Tanglmayer 32095767 36,04 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFSJ/0053/17 potraviny Športové gymnázium 17337020 SENNI, s.r.o 46858415 43,68 € 01.03.2017 19.04.2017 Faktúra
DFBV/0046/17 Športové gymnázium 17337020 ŠEVT 31331131 10,14 € 28.02.2017 19.04.2017 Faktúra