Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0202/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 23,40 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 116,16 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 221,76 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Champion Food | 36336882 | 120,96 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 73,08 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 178,06 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 1 260,46 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 116,32 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 137,50 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 170,38 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 91,66 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/17 | materiál do šj | Športové gymnázium | 17337020 | GASTRO_GALAXI | 41231082 | 3 828,30 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 249,71 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 739,87 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 990,00 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 3 588,84 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/17 | čistiace potreby | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 1 729,50 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/17 | prenájom | Športové gymnázium | 17337020 | Plaváreň PASIENKY - STARZ | 00179663 | 129,60 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/17 | telefóny | Športové gymnázium | 17337020 | T - Com | 35763469 | 71,72 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/17 | kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/17 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 133,81 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/17 | materiál IT | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 218,92 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/17 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 102,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/17 | oprava chladiaceho boxu | Športové gymnázium | 17337020 | Štefan Pernecký | 22642374 | 92,00 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/17 | tabuľa do triedy | Športové gymnázium | 17337020 | ANAJ | 44726783 | 606,10 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/17 | publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 192,34 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0193/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 1 968,89 € | 04.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/17 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 609,27 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/17 | služby IT | Športové gymnázium | 17337020 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 600,00 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra |