Faktúry
Počet záznamov: 2174
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0025/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 60,35 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 93,79 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0028/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 1 298,81 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 083,40 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 007,49 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/18 | seminár | Športové gymnázium | 17337020 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 26.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/18 | nájom kopírok | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 97,01 € | 24.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/18 | oprava trúby - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 139,20 € | 23.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | oprava rámu čelného skla-Wz | Športové gymnázium | 17337020 | BratOS | 31331939 | 493,58 € | 23.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | -320,04 € | 23.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/18 | čistiace potreby-šj | Športové gymnázium | 17337020 | TOP PARTNER, s.r.o | 35758503 | 224,68 € | 19.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 75,00 € | 17.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 488,15 € | 16.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | bezpečnostný certifikát | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 219,60 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | zneškodnenie odpadu - šj | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 79,20 € | 15.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | servis vozidla- Wz. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 364,67 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 241,31 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 671,95 € | 12.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 150,00 € | 11.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/18 | tlačivá - šj | Športové gymnázium | 17337020 | Duprint, s.r.o | 35961635 | 40,00 € | 05.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0001/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 49,92 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0003/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 39,00 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0004/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 126,63 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidfood | 34152199 | 103,20 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 715,87 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Mon-Rom | 50972812 | 665,09 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 191,91 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/18 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | AG FOODS | 34144579 | 95,76 € | 02.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra |