Faktúry
Počet záznamov: 4041
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F230948 | Telefón hovory 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 277,09 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F230947 | Telefón hovory 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 5,03 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F231010 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 56,18 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
F231009 | sieťový kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 8,09 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
F231005 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.09.-03.10.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 022,29 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
F231008 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,50 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
F231007 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 177,71 € | 05.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
F231006 | vyjadrenie k inžinierskym sieťam-UPC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 27,00 € | 05.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
F230942 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230944 | Výkon PZS 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230943 | Strava deti DS 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 193,20 € | 04.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
F230941 | Prenájom rohoží 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 03.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F231003 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 10,01 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
F231004 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 175,00 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F230940 | Služby PO a BOZP PKV 09/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 03.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F231001 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230938 | Výkon bezpečnostnej služby 9/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 115,10 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230936 | Zrážky PKV 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 373,98 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230935 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230939 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 733,02 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F231002 | Odber zemného plynu 10/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 808,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F230937 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F230932 | Pranie a žehlenie prádla za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 215,76 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230934 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 40,80 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230933 | Montáž a demontáž 2k LED svetiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 206,09 € | 29.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F230931 | lieky+zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 42,95 € | 27.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230930 | doména a webhosting start | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 44,20 € | 27.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
F230929 | Služby bezpečnostného poradcu 22.09.2023-21.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 27.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
F230927 | Led stropné svietidlo , led žiarovky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 65,96 € | 26.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
F230928 | Zabezpečenie procesu VO - projektová dokumentácia na fotovoltiku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 26.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |