Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F191028 | Systémová údržba Human Klasik za 10-12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 29.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191029 | Zdravotný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 83,59 € | 29.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
O191016 | Zásobníky na WC papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LORIKA Slovakia s.r.o. | 31621589 | 193,32 € | 29.10.2019 | 07.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F191026 | Konzultácie- portál UVO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 72,00 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F191027 | Dell Optiplex 3020 SFF i5-4570 + inštalácia w8+upgrade na w10 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 180,00 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
F191025 | Vodné, stočné DS Donnerova za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,48 € | 28.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
O191014 | Termopapier -zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 83,59 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O191015 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 312,11 € | 28.10.2019 | 11.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F191023 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 184,02 € | 25.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191024 | Zdravotný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 109,48 € | 25.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191022 | Vykonanie OÚS výťahu č.1-príprava na OÚS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 312,00 € | 24.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
O191013 | PC second-hand | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 180,00 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
O191012 | Aktualizácia údajov na portáli UVO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 72,00 € | 22.10.2019 | 07.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F191021 | Kovanie na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Martinka - MP Servis | 40222535 | 42,00 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
F191019 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 133,20 € | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
O191011 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 109,49 € | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F191020 | Elektródy pre EKG holter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 5,60 € | 18.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
O191010 | Objednávame u Vás čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 133,40 € | 18.10.2019 | 25.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F191018 | informačná tabula | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO, s.r.o. | 35762659 | 49,20 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
O191007 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 184,02 € | 17.10.2019 | 25.10.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |