Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F191104 | Papier do tlačiarne + farba do kopírky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 53,70 € | 06.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
F191106 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 12,04 € | 06.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
O191105 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 476,10 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F191105 | Zásobník na toaletný papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LORIKA Slovakia s.r.o. | 31621589 | 193,32 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191103 | Daň z nehnuteľností rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 26 555,47 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191037 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 05.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
F191102 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
F191036 | Prenájom rohoží 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
F191101 | Odber zemného plynu 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 615,00 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191035 | vodné-stočné PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 987,44 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191033 | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky-výťah č.1 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 240,00 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191032 | Služby zodpovednej osoby 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191034 | Pranie a žehlenie prádla za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 378,48 € | 04.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
O191101 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O191102 | Spracovanie účtovníctva | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O191103 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O191104 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 12,20 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F191031 | Teploliečebné gélové vrecká 3M Nexcare | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 35,42 € | 31.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191030 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 31.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
Z20000103_CGM_D10 | Dodatok č. 10 k Licenčnej zmluve na údržbu programového vybavenia zo dňa 3.1.2000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35 774 738 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 30.10.2019 | 01.11.2019 | 30.10.2019 | Ing Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva |