Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F201219 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 395,28 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| O201224 | Stravné poukážky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 434,00 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201225 | OS VTZ plynového skup. B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 462,40 € | 17.12.2020 | 30.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F201217 | Ochranný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 1 392,00 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201216 | Návleky na obuv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAPPY END spol. s r.o. | 35710578 | 124,80 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201152 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 162 656,92 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| O201221 | Klinik box 60L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 237,60 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201222 | ADR box 60 L, označenie Covid-19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 300,24 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201223 | Ochranné rukavice a respirátory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EPION s.r.o. | 51979772 | 236,22 € | 16.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F201215 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 730,48 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby | Zmluva na dodanie tovaru a poskytnutie služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 800,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 16.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| O201234 | Služby - priestor pre webovú stránku polikliniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eagle Kings s.r.o. | 47954141 | 144,00 € | 15.12.2020 | 11.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F201214 | Servis el. kotla, znouuvedenie do prevádzky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tallo Term s. r. o. | 46911146 | 90,00 € | 14.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| O201219 | Čistiace a hygienické prostriedky. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 730,48 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O201220 | Návleky na obuv, na základe cenovej ponuky zo dňa 14.12.2020. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAPPY END spol. s r.o. | 35710578 | 124,80 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F201213 | Servisné práce na bleskozvode | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 144,00 € | 14.12.2020 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F201149 | Poplatky -mobilné telefóny 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,94 € | 11.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201148 | vodné-stočné PKV 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 789,50 € | 11.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201211 | Internet 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201212 | Vykonanie testu bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 99,60 € | 11.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra |