Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F191142 | Telefóny 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 341,28 € | 12.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
F191138 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -516,96 € | 12.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
F191140 | Právne služby 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
O191205 | Stravné poukážky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 26 289,37 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F191207 | Výkon havárijnej služby- paušál za IV.Q2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 11.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
F191135 | Služby bezpečnostného poradcu 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,22 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
F191136 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 117,18 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
F191137 | Služby BOZP a OPP 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
F191206 | Internet 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
Z5100017740_Dodatok_ZSE | Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi na rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 10.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 11.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva |
F191205 | Papier do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 16,20 € | 09.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
F191134 | Poplatky -mobilné telefóny 11/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,90 € | 09.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
F191208 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 70,34 € | 09.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
F191133 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 524,48 € | 09.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
F191131 | Zrážky PKV za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
F191132 | zrážky DS za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
F191204 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady-rozdiel na zdaň.obd. 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 16,59 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
F191130 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 06.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
O191204 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 89,50 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F191129 | vodné-stočné PKV 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 150,16 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |