Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210202 | Perá s potlačou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 252,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210203 | Lieky na základe objednávky liekov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 12,21 € | 01.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| O210201 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 12,21 € | 01.02.2021 | 01.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210202 | Pranie a žehlenie prádla 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 01.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210203 | Výkon bezpečnostnej služby 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 01.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210204 | Spracovanie účtovníctva 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 01.02.2021 | 17.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210124 | 2x second-hand monitor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 78,00 € | 31.01.2021 | 30.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O210126 | výkon činnosti technického dozoru investora | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 1 000,00 € | 31.01.2021 | 11.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210125 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 6 038,76 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210124 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 15,90 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| O210121 | Smetné koše 25 L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 147,00 € | 29.01.2021 | 22.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210120 | Monitoring/Oprava havarijnej situácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 180,00 € | 29.01.2021 | 01.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210123 | vykonanie kontroly - koordinácia bezpečnosti práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 96,00 € | 29.01.2021 | 26.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O210122 | Strava-obed na obdobie od 01.02.2021 do 26.02.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 238,50 € | 29.01.2021 | 07.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210123 | Návleky na obuv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pracovné odevy ZIKO s. r. o. | 46566970 | 167,52 € | 28.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210122 | Vodné, stočné DS Donnerova za 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,70 € | 28.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| O210119 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 0,00 € | 28.01.2021 | 17.02.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210118 | Dodávka a montáž sadrokartónu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL, s.r.o. | 50475258 | 3 014,40 € | 28.01.2021 | 01.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210120 | Skúšačka 0-690V | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 53,64 € | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210121 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 452,63 € | 21.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |