Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5934

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F210142 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 1/2021, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -420,21 € 05.02.2021 10.03.2021 Faktúra
F210141 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -1 230,42 € 05.02.2021 10.03.2021 Faktúra
765/2020 Zmluva č. 765/2020 o nájme nebytových priestorov Poliklinika Karlova Ves 17336236 LION-MED s.r.o. 36808369 Nájmy a prenájmy 1 502,64 € 05.02.2021 16.02.2021 15.02.2021 Ing. Silvia Némethová riaditeľka Polikliniky Karlova Ves Zmluva
767/2020 Zmluva č. 767/2020 o nájme nebytových priestorov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Filii Sanus s.r.o. 53344341 Nájmy a prenájmy 6 563,28 € 05.02.2021 01.03.2021 25.02.2021 Ing. Silvia Némethová riaditeľka Polikliniky Karlova Ves Zmluva
F210207 Odborná skúška výťahu Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 240,00 € 04.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210206 Čistenie výťahovej šachty, montáž madla Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 120,00 € 04.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210139 zrážky DS 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 70,69 € 04.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210138 Zrážky PKV 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 357,06 € 04.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210204 Box na infekčný odpad 50 ks Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051 552,00 € 04.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210140 Palivo EVO 95 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 42,20 € 04.02.2021 06.04.2021 Faktúra
F210205 Preddavky odberu elektrickej energie DS 02/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 157,18 € 04.02.2021 06.04.2021 Faktúra
O210206 Ochranné zdravotné prostriedky pre odberné miesto Poliklinika Karlova Ves 17336236 EPION s.r.o. 51979772 687,12 € 04.02.2021 17.02.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F210137 Strava MOM 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 427,50 € 03.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210136 Strava DS Donnerova 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 126,96 € 03.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210135 Prenájom rohoží za 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 99,74 € 03.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210134 Služby PO a BOZP 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 454,80 € 03.02.2021 09.03.2021 Faktúra
O210205 Odstranenie závad z OPaOS DS Donnerova Poliklinika Karlova Ves 17336236 B - Stavmont s. r. o. 47556579 489,60 € 03.02.2021 30.09.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F210130 Panasonic KX-jednolinkový telefón Poliklinika Karlova Ves 17336236 MakroFoto s.r.o. 45890714 36,76 € 02.02.2021 02.02.2021 Faktúra
F210133 Výkon bezpečnostnej služby od 23.12. 2020 do 8.1.2021 na odbernom mieste Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 605,34 € 02.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F210132 Výkon bezpečnostnej služby od 11.1.2021 do 29.1.2021 na odbernom mieste Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 1 008,90 € 02.02.2021 09.03.2021 Faktúra