Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210604 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 133,86 € | 03.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| O210607 | Obedy pre zdravotníkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210606 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 600,00 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F210602 | Odber zemného plynu 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210534 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210535 | Prenájom rohoží za 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210537 | Doprava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | -15,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210603 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 506,40 € | 02.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210531 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | 50,90 € | 01.06.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210464 | Oprava kanalizácie DN200 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 1 778,07 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210463 | Čistenie kanalizácie + monitoring budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 1 464,00 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210462 | Čistenie kanalizácie budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 660,00 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210601 | Kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 84,60 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210532 | Pranie a žehlenie prádla za 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 309,24 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210533 | Výkon bezpečnostnej služby OM 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 354,00 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210530 | Ambulantný informačný systém - podpora na mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. | 50981226 | 14 400,00 € | 01.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| O210602 | Spracovanie účtovníctva 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210603 | Pranie a žehlenie prádla 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210604 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210601 | Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 119,20 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |