Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6408

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F210604 Elektroinštalačné práce Poliklinika Karlova Ves 17336236 B - Stavmont s. r. o. 47556579 133,86 € 03.06.2021 07.07.2021 Faktúra
O210607 Obedy pre zdravotníkov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Aldente s.r.o. 35882841 93,50 € 03.06.2021 09.06.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210606 Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. 52389413 600,00 € 03.06.2021 09.06.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F210602 Odber zemného plynu 6/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 374,00 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210534 Paušálny poplatok - servis výťahov za 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210535 Prenájom rohoží za 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 99,74 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210537 Doprava Poliklinika Karlova Ves 17336236 GU SLOVENSKO, s.r.o. 35793708 -15,00 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210603 Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 506,40 € 02.06.2021 03.08.2021 Faktúra
F210531 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bc. Dušan Marhulík - DMcomp 50047728 50,90 € 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
F210464 Oprava kanalizácie DN200 Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 1 778,07 € 01.06.2021 05.07.2021 Faktúra
F210463 Čistenie kanalizácie + monitoring budovy PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 1 464,00 € 01.06.2021 05.07.2021 Faktúra
F210462 Čistenie kanalizácie budovy PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 660,00 € 01.06.2021 05.07.2021 Faktúra
F210601 Kancelársky papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 Office Depot, s.r.o. 36192384 84,60 € 01.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210532 Pranie a žehlenie prádla za 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 309,24 € 01.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210533 Výkon bezpečnostnej služby OM 05/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 354,00 € 01.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210530 Ambulantný informačný systém - podpora na mieste Poliklinika Karlova Ves 17336236 SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. 50981226 14 400,00 € 01.06.2021 03.08.2021 Faktúra
O210602 Spracovanie účtovníctva 06/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 01.06.2021 09.06.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210603 Pranie a žehlenie prádla 06/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 0,00 € 01.06.2021 09.06.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210604 Výkon bezpečnostnej služby Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 856,68 € 01.06.2021 09.06.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210601 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 119,20 € 01.06.2021 09.06.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka