Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5485
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F200635 | Telefón-hovory 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 09.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200634 | Poplatky -mobilné telefóny 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 21,95 € | 09.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200633 | Spracovanie účtovníctva 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 09.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200632 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 500,00 € | 09.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200631 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 93,85 € | 09.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
O200709 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 275,15 € | 09.07.2020 | 22.07.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
Dodatok č. 01/2020 ku zmluve č. 727/2017 | DODATOK č. 01/2020 KU ZMLUVE č. 727/2017 O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Mária Šulovská | 50901397 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.07.2020 | 16.07.2020 | 15.07.2020 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
F200629 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 309,23 € | 08.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200630 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 6/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2,00 € | 08.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
O200707 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 140,45 € | 08.07.2020 | 22.07.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O200706 | SDK priečka s dverami | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL, s.r.o. | 50475258 | 678,24 € | 08.07.2020 | 23.07.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
O200708 | Čistiace a hygienické potreby na základe ponuky č. 20200131: Poznámka: Splatnosť faktúry: 30 dní od doručenia. Vo faktúre uvádzajte číslo našej objednávky. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 262,78 € | 08.07.2020 | 12.08.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F200627 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200625 | zrážky DS 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 60,83 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200624 | Zrážky PKV 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 310,76 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200623 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 166,19 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200622 | Služby bezpečnostného poradcu 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200628 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 15,12 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200703 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 7/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 07.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
F200626 | Riešenie protipožiarnej bezoečnosti stavby-posudok pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 492,00 € | 07.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra |