Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5485

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F200635 Telefón-hovory 6/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,40 € 09.07.2020 12.08.2020 Faktúra
F200634 Poplatky -mobilné telefóny 6/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 21,95 € 09.07.2020 12.08.2020 Faktúra
F200633 Spracovanie účtovníctva 6/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 09.07.2020 12.08.2020 Faktúra
F200632 Výkon činnosti technického dozoru investora za 6/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PALLAS-ing. spol. s r.o. 48249491 500,00 € 09.07.2020 12.08.2020 Faktúra
F200631 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 93,85 € 09.07.2020 04.09.2020 Faktúra
O200709 Všeobecný zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 275,15 € 09.07.2020 22.07.2020 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
Dodatok č. 01/2020 ku zmluve č. 727/2017 DODATOK č. 01/2020 KU ZMLUVE č. 727/2017 O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bc. Mária Šulovská 50901397 Nájmy a prenájmy 0,00 € 09.07.2020 16.07.2020 15.07.2020 Ing. Silvia Némethová riaditeľka Polikliniky Karlova Ves Zmluva
F200629 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 309,23 € 08.07.2020 12.08.2020 Faktúra
F200630 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 6/2020, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -2,00 € 08.07.2020 13.08.2020 Faktúra
O200707 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 140,45 € 08.07.2020 22.07.2020 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O200706 SDK priečka s dverami Poliklinika Karlova Ves 17336236 Dara AL, s.r.o. 50475258 678,24 € 08.07.2020 23.07.2020 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
O200708 Čistiace a hygienické potreby na základe ponuky č. 20200131: Poznámka: Splatnosť faktúry: 30 dní od doručenia. Vo faktúre uvádzajte číslo našej objednávky. Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 262,78 € 08.07.2020 12.08.2020 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F200627 Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENSARA, s.r.o. 36788457 58,10 € 07.07.2020 12.08.2020 Faktúra
F200625 zrážky DS 6/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 60,83 € 07.07.2020 12.08.2020 Faktúra
F200624 Zrážky PKV 6/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 310,76 € 07.07.2020 12.08.2020 Faktúra
F200623 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 6/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 166,19 € 07.07.2020 12.08.2020 Faktúra
F200622 Služby bezpečnostného poradcu 6/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 16,80 € 07.07.2020 12.08.2020 Faktúra
F200628 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 6/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 15,12 € 07.07.2020 12.08.2020 Faktúra
F200703 Preddavky odberu elektrickej energie DS 7/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 157,18 € 07.07.2020 12.08.2020 Faktúra
F200626 Riešenie protipožiarnej bezoečnosti stavby-posudok pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" Poliklinika Karlova Ves 17336236 EXPO LINE, s.r.o. 31342167 492,00 € 07.07.2020 04.09.2020 Faktúra