Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ21019 | Záloha na teplo 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 480,00 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21021 | Záloha na energie 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21020 | Záloha na teplo 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 540,00 € | 10.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 772/2021 | Zmluva č. 772/2021 o nájme nebytových priestorov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPRESS TRADE s. r. o. | 48204579 | Nájmy a prenájmy | 13 167,36 € | 10.08.2021 | 01.11.2021 | 30.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F210753 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 98,23 € | 09.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| O210806 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 600,00 € | 09.08.2021 | 10.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O210807 | kontrola súladu PD a skutočného stavu a určenie požadovaného výkonu OST | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | JOMMA, s.r.o. | 52935825 | 300,00 € | 09.08.2021 | 17.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F210749 | Výkon havárijnej služby- paušál za III.Q2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210752 | Telefón-hovory 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,14 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210751 | Telefón hovory 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,90 € | 06.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210748 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 7/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -9,40 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210747 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -180,52 € | 06.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210750 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 803,16 € | 06.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210745 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 05.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210744 | Strava DS Donnerova 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 411,24 € | 05.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210743 | zrážky DS 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 05.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210742 | Zrážky PKV 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 05.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210741 | Služby PO a BOZP 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 05.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210802 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 05.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| O210804 | kalibrácia ZT | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOMOLA spol. s r.o. | 31325921 | 62,40 € | 05.08.2021 | 17.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |