Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5934
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F210256 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210257 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 116,40 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210255 | Telefón hovory 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 385,63 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210254 | Telefón-hovory 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210309 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 09.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
F210253 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 685,97 € | 09.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
O210307 | Hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 749,34 € | 09.03.2021 | 22.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O210308 | Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 66,16 € | 09.03.2021 | 22.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F210251 | Služby bezpečnostného poradcu 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 08.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
F210252 | Právne služby 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 08.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
F210250 | vodné-stočné PKV 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 789,50 € | 05.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210249 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 180,38 € | 05.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210308 | Ochranný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 2 473,36 € | 05.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210248 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 2/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -203,49 € | 05.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
F210306 | Tonery a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 91,20 € | 05.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
F210307 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 219,08 € | 05.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
O210306 | Strava pre zdravotníkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 330,00 € | 05.03.2021 | 22.03.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F210247 | zrážky DS 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,50 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210246 | Zrážky PKV 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 322,32 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210244 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 7,02 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |