Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5931
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F210449 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 263,16 € | 07.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
F210508 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 5/2021-7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 07.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
F210506 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 59,99 € | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
F210507 | Servis EVO brány | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Exterier SK, s. r. o. | 44847963 | 378,00 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
F210448 | Strava DS Donnerova 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 284,28 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
F210447 | zrážky DS 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
F210446 | Zrážky PKV 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,08 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
F210457 | Telefón hovory 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 262,46 € | 06.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
F210505 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 06.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
O210507 | Ročná servisná prehliadka automatických dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 462,00 € | 06.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
O210508 | Obedy pre zdravotníkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 82,50 € | 06.05.2021 | 24.05.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F210504 | Obedy očkovanie 01.05.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 110,00 € | 05.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
F210444 | Paušálny servis zariadenia RDG za 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
F210502 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
F210445 | Služby bezpečnostného poradcu 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 05.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
F210503 | Toner HP CF259A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 05.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
O210506 | Odvoz a likv. odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 50,00 € | 05.05.2021 | 18.05.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
O210505 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 600,00 € | 05.05.2021 | 24.05.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F210501 | Odber zemného plynu 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
F210439 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 04.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra |