Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O211017 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 79,88 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O211018 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 245,96 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O211019 | Prenájom rohoží | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 190,56 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O211021 | Tabuľka k výdavkom na COVID za október 2021 pripravovaná pre MZSR, | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 72,00 € | 29.10.2021 | 18.11.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O211022 | Úprava elektroinštalácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 252,00 € | 29.10.2021 | 08.12.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O211023 | Germicídny žiarič priamy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 48,38 € | 29.10.2021 | 08.12.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O211024 | Poradenstvo v oblasti inventarizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 300,00 € | 29.10.2021 | 20.12.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O211025 | Ambulantný informačný systém | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. | 50981226 | 19 093,20 € | 29.10.2021 | 25.02.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F211018 | Vstavaná skriňa-posuvné dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dk-design s.r.o. | 36514209 | 347,51 € | 28.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211022 | Oprava frézy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OmamaShopCafe s.r.o. | 47972443 | 84,40 € | 28.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| O211015 | OVP VTZ/TZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 28.10.2021 | 08.12.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O211016 | OS VTZ plynového skup. B | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 462,40 € | 28.10.2021 | 08.12.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| SZ_05/2021_PULImedical | SERVISNÁ ZMLUVA č. 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical, spol. s r.o. | 31344399 | Iné | 5 764,80 € | 28.10.2021 | 01.11.2021 | 30.10.2021 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
| F211021 | Sono gél a dezinfekčný prostriedok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 72,80 € | 27.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211019 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 26.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211017 | Vodné, stočné DS Donnerova za 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,70 € | 26.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211020 | Rekonštrukcia rozvodu TV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 3 622,00 € | 26.10.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211015 | Farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 216,00 € | 25.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211016 | Odstránenie závad VTZ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 930,60 € | 25.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211014 | Posypová soľ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 467,00 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra |