Faktúry
Počet záznamov: 3257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0211/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 387,97 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,63 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | Odvoz bioodpadu 12/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0215/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 173,20 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov 12/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jazyková škola, Palisády, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/22 | Služby technika BTS a PO za IV.štvrťrok 2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 372,48 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 774,58 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 382,62 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 318,65 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | Paušál 13.12.22-12.1.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 201,60 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 129,17 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | Posypová soľ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LIESKO - STAV, s.r.o. | 35724552 | 46,50 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 339,80 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 96,80 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 443,30 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 75,88 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | Signalizácia 11/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov 11/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jazyková škola, Palisády, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | Telefón 11/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,92 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | Samozatvárače dverí + montáž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Zámkové centrum, s.r.o. | 51203405 | 478,02 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | Revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 1 206,21 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 71,28 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 158,16 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | Darčekové karty | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 260,00 € | 02.12.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 84,10 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | Kancelárske a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 625,16 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | Dodanie a výmena vodovodnej batérie v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 96,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | Výkon zodpovednej osoby 12/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra |