Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0136/23 Paušál 13.9.23-12.10.23 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFSJ/0148/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 347,07 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0133/23 Zrkadlá do malej telocvične Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 SKLOFIX s.r.o. 44226756 832,60 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0134/23 Signalizácia 8/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0147/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 284,16 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0146/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 55,78 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0145/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 527,26 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0144/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 130,68 € 13.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0143/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 417,81 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0142/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 299,35 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0141/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 105,86 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0140/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 309,51 € 11.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0132/23 Dodávka a montáž plastových okien a doplnkov Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 oknaVigo s.r.o. 52644138 5 500,00 € 08.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 Telefón 8/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,53 € 08.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0131/23 Montáž doplnkovej ochrany pred zásahom el. prúdom a oprava kábla ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Jozef Nagy REVNA - el. 11685972 193,76 € 08.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0138/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,65 € 07.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0137/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 804,84 € 07.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0136/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 233,46 € 07.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFSJ/0139/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 382,25 € 07.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0129/23 Nákup elektronických stravných lístkov 37ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 194,22 € 06.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 Nákup elektronických stravných lístkov 40ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 209,97 € 06.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0126/23 Kalibrácia teplomerov ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 KALIBRA SK, s.r.o. 47560894 333,60 € 04.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0127/23 Výkon zodpovednej osoby 9/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 04.09.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 Učebnice Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 989,70 € 31.08.2023 19.09.2023 Faktúra
DFBV/0124/23 Učebnice Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 preskoly.sk, s.r.o. 51692881 458,76 € 24.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CHIMNEY Zuzana Dohoráková 40970884 55,00 € 22.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0123/23 Čistiace a hygienické potreby ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 483,72 € 22.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0121/23 Vybavenie ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Lean Commerce s.r.o. 52594734 149,62 € 21.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0120/23 Služby počítačovej siete SANET 7-9/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 17.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFBV/0119/23 Paušál 13.7.23-12.8.23 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 9,00 € 16.08.2023 05.09.2023 Faktúra