Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4434

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0049/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 585,19 € 16.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFSJ/0050/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 148,23 € 16.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 Paušál 13.3.23-12.4.23 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,50 € 15.03.2023 27.03.2023 Faktúra
VO/0018/23 Mobilita Cypurs - ubytovanie, služby žiaci Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 ShipCon Limassol Ltd. 12238276C 4 850,00 € 15.03.2023 28.03.2023 Objednávka
DFBV/0038/23 Signalizácia 2/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 15.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 83,10 € 14.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFSJ/0048/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 586,78 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFSJ/0047/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 545,25 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFSJ/0046/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 82,21 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFSJ/0045/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 860,85 € 10.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 Odvoz bioodpadu 2/2023 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 60,48 € 10.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFSJ/0044/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 57,12 € 10.03.2023 17.03.2023 Faktúra
VO/0017/23 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 83,10 € 10.03.2023 17.03.2023 Objednávka
DFSJ/0043/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 304,94 € 08.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFSJ/0041/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 763,62 € 08.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFSJ/0042/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 178,75 € 08.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 Telefón 2/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,99 € 08.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFSJ/0040/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 36,74 € 08.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFSJ/0039/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 67,23 € 08.03.2023 17.03.2023 Faktúra
DFSJ/0038/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 92,06 € 08.03.2023 17.03.2023 Faktúra