Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4434
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0085/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 130,20 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0081/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 374,99 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0079/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 60,47 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0078/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 62,43 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0077/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 128,33 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0076/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 68,43 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 149,07 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 611,09 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | Služby informačných technológií 1.polrok 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 500,00 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 573,13 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 259,26 € | 25.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
VO/0027/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 611,09 € | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka | |||||
VO/0026/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 259,26 € | 21.04.2023 | 28.04.2023 | Objednávka | |||||
DFSJ/0073/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 285,36 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 424,43 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 696,10 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 435,41 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 219,17 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 143,44 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 330,97 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra |