Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0017/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 83,10 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Objednávka | |||||
DFSJ/0043/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 304,94 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 763,62 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 178,75 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/23 | Telefón 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,99 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 36,74 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 67,23 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0038/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 92,06 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 889,80 € | 07.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 121,42 € | 07.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0036/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 478,52 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 976,19 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | Webinár OMEGA: Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KROS a.s. | 31635903 | 33,12 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0016/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 121,42 € | 03.03.2023 | 15.03.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0031/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 492,63 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0034/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 484,88 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0035/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 140,25 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0015/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 889,80 € | 01.03.2023 | 15.03.2023 | Objednávka | |||||
DFSJ/0033/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 768,20 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 72,28 € | 01.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra |