Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0040/23 | Priemyselný vysávač Kärcher WD 5 s príslušenstvom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 195,70 € | 22.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 685,07 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 459,98 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0019/23 | Záloha na ubytovanie a stravovanie Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Glomex, s.r.o. | 26719215 | 3 135,00 € | 20.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
VO/0020/23 | Vysávač Karcher WD 5 s príslušenstvom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 195,70 € | 19.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
DFSJ/0052/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 678,36 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 246,74 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFER/0001/23 | Mobilita Cyprus 21.5.2023-4.6.2023 - ubytovanie, služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ShipCon Limassol Ltd. | 12238276C | 4 850,00 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0049/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 585,19 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 148,23 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/23 | Paušál 13.3.23-12.4.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,50 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0018/23 | Mobilita Cypurs - ubytovanie, služby žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ShipCon Limassol Ltd. | 12238276C | 4 850,00 € | 15.03.2023 | 28.03.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0038/23 | Signalizácia 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 83,10 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 586,78 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 545,25 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 82,21 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 860,85 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/23 | Odvoz bioodpadu 2/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 10.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 57,12 € | 10.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra |