Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4434
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0050/23 | Výmena ventilov na radiátoroch v celom objekte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 9 953,64 € | 17.07.2023 | 15.08.2023 | Objednávka | |||||
VO/0051/23 | Výmena 2ks stupačkových uzáverov vody | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 358,39 € | 17.07.2023 | 15.08.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0100/23 | Odvoz bioodpadu 6/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 090,06 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/23 | Signalizácia 6/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | Oprava plynovej panvice v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 123,70 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | Revízia plynových zariadení ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 135,00 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0047/23 | Vybavenie ŠJ, Pult výdajný | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 090,06 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
VO/0045/23 | Oprava plynovej panvice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 123,70 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0095/23 | Služby technika BTS a PO za 2.štvrťrok 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0046/23 | Revízia plynových zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 135,00 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
DFSJ/0135/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 28,35 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/23 | Telefón 7/2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,84 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
VO/0048/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 526,63 € | 05.07.2023 | 28.07.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0093/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,52 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | Elektronické stravovacie poukážky 239ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 254,58 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/23 | Energie 7/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | Výkon zodpovednej osoby 7/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0134/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 347,70 € | 27.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/23 | Ceny - medaily, poháre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 300,42 € | 26.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra |