Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4262

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0047/23 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 216,00 € 03.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFBV/0046/23 Energie 4/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 7 517,00 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0045/23 Výkon zodpovednej osoby 4/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 03.04.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0043/23 Čistiace a hygienické potreby ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 566,99 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0042/23 Hygienické a čistiace potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 190,31 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFBV/0041/23 Nákup elektronických stravných lístkov 12ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 58,62 € 31.03.2023 18.04.2023 Faktúra
DFSJ/0064/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 490,43 € 31.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFBV/0044/23 Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 64,24 € 31.03.2023 04.04.2023 Faktúra
VO/0021/23 Hygienické a čistiace potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 190,31 € 30.03.2023 04.04.2023 Objednávka
VO/0022/23 Hygienické a čistiace potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 566,99 € 30.03.2023 04.04.2023 Objednávka
VO/0023/23 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 216,00 € 30.03.2023 05.04.2023 Objednávka
DFSJ/0063/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 273,37 € 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
DFSJ/0062/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 520,42 € 28.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFSJ/0061/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 089,27 € 28.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFSJ/0059/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 752,97 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFSJ/0060/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 370,64 € 27.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFSJ/0058/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 541,43 € 24.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFSJ/0057/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 104,40 € 24.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFSJ/0056/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 272,81 € 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFSJ/0055/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 74,25 € 23.03.2023 27.03.2023 Faktúra