Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4370
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0093/23 | IDS P tagy 2x50 ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alemat.cz, spol s r.o. | 28159233 | 47,70 € | 17.11.2023 | 28.11.2023 | Objednávka | |||||
VO/0094/23 | Odznaky so špendlíkom 350ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REZ s.r.o. | 53003608 | 158,50 € | 17.11.2023 | 28.11.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0216/23 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 872,35 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0205/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 636,35 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 112,60 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 130,68 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0203/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 387,60 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 858,70 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 149,21 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/23 | Očalúnenie dverí v telocvični | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ateliér Suchánek, s.r.o. | 52261221 | 1 508,40 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0200/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 55,78 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 239,28 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 731,07 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/23 | Oprava umývačky riadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 242,40 € | 13.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
VO/0088/23 | Oprava umývačky riadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 242,40 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Objednávka | |||||
DFSJ/0197/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 971,45 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/23 | Odvoz bioodpadu 10/23 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 497,11 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/23 | Signalizácia 10/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |