Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2702

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0269/17 tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru "SKVSE" Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 CREATIV LINE 31719791 6 705,60 € 26.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0267/17 tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE 25877666 997,28 € 26.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0263/17 spotrebný materiál Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ABRADOR spol. s r.o. 36355062 220,80 € 24.10.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0264/17 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,97 € 24.10.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0265/17 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 194,24 € 24.10.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0266/17 PZP 02.01.2018-02.01.2019 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Wüsternrot poisťovňa 31383408 119,00 € 24.10.2017 14.12.2017 Faktúra
DFBV/0262/17 PZP 01.01.2018-31.12.2018 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 25,99 € 19.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0261/17 kopírovací papier Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ján Volf 11785250 294,00 € 18.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0252/17 poistenie majetku 01.10.2017-31.12.2017 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8,46 € 17.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0253/17 internet Premium+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 20,99 € 17.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0254/17 pranie a prenájom rohoží Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Lindström s.r.o. 35742364 15,86 € 17.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0255/17 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Mestská časť BA - Karlova Ves 00603520 15,32 € 17.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0256/17 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Mestská časť BA - Karlova Ves 00603520 14,30 € 17.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0257/17 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Mestská časť BA - Karlova Ves 00603520 15,48 € 17.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0258/17 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Mestská časť BA - Karlova Ves 00603520 14,30 € 17.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0259/17 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Mestská časť BA - Karlova Ves 00603520 14,30 € 17.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0260/17 asanačné práce - deratizácia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 CHEMIX-D 31406840 114,00 € 17.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0248/17 služby pre tvorbu scény "SKVSE" Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SOŠ hotelových služieb a obchodu 00893471 543,60 € 12.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0249/17 elektrická energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 327,70 € 12.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0250/17 tepelná energia (Borská) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 429,12 € 12.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0251/17 tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 3 900,65 € 12.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0242/17 elektrická energia (Borská) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 96,52 € 10.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0243/17 odvoz a likvidácia odpadu Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 116,13 € 10.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0244/17 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,58 € 10.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0245/17 školský nábytok Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ŠKOLEX 31396763 5 896,60 € 10.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0246/17 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 227,19 € 10.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0247/17 tovar pre tvorbu a výrobu scénickej a kostýmovej výpravy Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 BENALEX PLUS s.r.o. 35809884 269,09 € 10.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0241/17 vodné, stočné Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SOŠ- dopravná 31797920 173,94 € 09.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0240/17 ubytovanie počas služobnej cesty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Accom plus s.r.o. 28458061 198,00 € 09.10.2017 14.11.2017 Faktúra
DFBV/0238/17 stravovanie zamestnanci Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 280,80 € 05.10.2017 14.11.2017 Faktúra