Faktúry
Počet záznamov: 2702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0289/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 136,87 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/19 | prenájom mobilných WC kabín | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 342,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/19 | odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 144,00 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 169,64 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/19 | PZP 01.01.2020-31.12.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 25,99 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/19 | občerstvenie "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 375,00 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/19 | výjazd hliadky PZ SR k ochrane objektu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 132,00 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/19 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SAFINA SLOVAKIA s.r.o. | 31677444 | 537,24 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/19 | reklamné predmety | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LT PLUS | 44255284 | 831,60 € | 18.10.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/19 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 61,27 € | 17.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/19 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 180,00 € | 17.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/19 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 480,69 € | 17.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/19 | dobropis (vratka DFBV 171/19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | -400,00 € | 16.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/19 | služby pre tvorbu scénickej výpravy Deň župných škôl v Avione 2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | KVANTLED s.r.o. | 50426745 | 480,00 € | 16.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/19 | tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP Slovakia s.r.o | 35888318 | 226,72 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/19 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BELORA | 36813851 | 1 155,96 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/19 | preprava tovaru pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | PLUSIM spol. s r.o. | 35818565 | 492,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/19 | tlač letákov | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 159,00 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/19 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/19 | poistenie majetku 01.10.2019-31.12.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/19 | poistenie budov 01.01.2020-31.03.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 74,12 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/19 | poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.01.2020 - 31.03.2020 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 297,42 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/19 | vyúčtovanie ceny "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MY HOME s.r.o. | 36731684 | 766,12 € | 15.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/19 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TEXTILSERVIS, s.r.o. | 35736712 | 792,00 € | 14.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/19 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,64 € | 10.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/19 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 234,75 € | 10.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/19 | vyúčtovanie tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -135,10 € | 10.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/19 | svetelné zariadenia pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | FOMEI Slovakia s.r.o. | 31429149 | 2 832,90 € | 09.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 246,82 € | 08.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/19 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 285,77 € | 08.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra |