Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2646

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0201/19 tepelná energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 3 220,00 € 01.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 stravovanie zamestnanci (SF) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 25,30 € 28.06.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 stravovanie zamestnanci Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 399,74 € 28.06.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 tlač "Scéna" projekt Škola škole Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 500,00 € 28.06.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 občerstvenie počas finisáže Výstavy maturitných prác Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SOŠ gastronómie a hotelových služieb 17054281 400,00 € 27.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 fotoobjektív Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 PENTA SK s.r.o. 35899468 702,00 € 27.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 vyúčtovanie dvere - tovar pre údržbu školy Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 377,86 € 27.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 závesný systém Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ing. Milan Boroš - COPEX. 34401067 646,80 € 26.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 farebná tlačiareň Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ABRADOR spol. s r.o. 36355062 892,19 € 26.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 162,17 € 25.06.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 79,97 € 25.06.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 PZP 25.07.2019-25.07.2020 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 UNIQA 00653501 208,92 € 21.06.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 stravovanie pre žiakov Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Gymnázium 17337101 135,84 € 18.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 vyúčtovanie - dodávka zemného plynu Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -12,76 € 18.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 poistenie budov 01.07.2019-30.09.2019 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 74,12 € 18.06.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.07.2019 - 30.09.2019 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 297,42 € 18.06.2019 13.08.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 vyúčtovanie - stravovacie poukážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ticket Service, s.r.o. 52005551 716,02 € 14.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 tepelná energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 938,59 € 13.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 internet Premium+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 20,99 € 13.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 náhradná výučba cudzieho jazyka Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 PLUS Academia spol. s r.o. 45390380 1 267,20 € 11.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 ISIC karty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 11.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 elektrická energia (Sklenárova 7) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 383,62 € 11.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0156/19 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 317,62 € 11.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 270,10 € 11.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 106,08 € 11.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,94 € 06.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0152/19 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 06.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 aSc Agenda Komplet SŠ 2020 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ASC Applied Software Consulants 31361161 449,00 € 05.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 stravovanie zamestnanci (SF) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 27,00 € 04.06.2019 06.07.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 stravovanie zamestnanci Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 426,60 € 04.06.2019 06.07.2019 Faktúra