Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2646

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0025/19 prevoz materiálu pre tvorbu scénickej kostýmovej výpravy Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 408,00 € 29.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 odstránenie havárie kanalizácie Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 V.K.K Stav Group s.r.o. 50174665 706,20 € 29.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 odvoz a likvidácia odpadu (kontajner) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 P + K s.r.o 35809787 144,00 € 29.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 seminár PAM Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 VEMA 31355374 60,00 € 28.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 122,47 € 24.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 rehabilitácia pracovnej sily (SF) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ivana Králiková 41781945 360,00 € 23.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 64,46 € 22.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 poistenie majetku 01.01.2019 - 31.03.2019 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 8,46 € 17.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 vyúčtovanie - tepelná energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -1 293,15 € 15.01.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 internet Premium+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 20,99 € 15.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 15.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0368/18 prenájom rohoží Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Lindström s.r.o. 35742364 31,39 € 11.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0369/18 nedoplatok - elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 21,20 € 11.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0370/18 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 302,65 € 11.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0371/18 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 391,39 € 11.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0372/18 elektrická energia (Sklenárova 7) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 432,95 € 11.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 kancelárske a školské potreby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ján Volf 11785250 931,66 € 11.01.2019 10.03.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 tepelná energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 12 220,00 € 10.01.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Foxxy Fashion Creations s.r.o. 48252280 137,50 € 09.01.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 pohonné hmoty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 SLOVNAFT a.s. 31322832 61,10 € 08.01.2019 12.02.2019 Faktúra