Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2646
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0314/18 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 06.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/18 | učebnice anglického jazyka | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | OXICO | 11667958 | 2 025,00 € | 06.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/18 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 91,80 € | 05.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TECHNOTEX s.r.o. | 36622877 | 1 028,88 € | 05.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/18 | asanačné práce - deratizácia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 84,00 € | 02.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/18 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 131,95 € | 02.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/18 | tepelná energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 990,00 € | 02.11.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/18 | vyúčtovanie - kopírovací papier | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Princess Burda, s.r.o. | 44528469 | 57,64 € | 02.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/18 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | -165,04 € | 31.10.2018 | 15.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/18 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 400,57 € | 24.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/18 | služby pre tvorbu scénického priestoru "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CREATIV LINE | 31719791 | 2 719,97 € | 23.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/18 | ubytovanie "SKVSE" | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | HOTEL BLUE s.r.o. | 45471355 | 333,60 € | 23.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/18 | kopírovací papier, výkresy, dvojhárky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ján Volf | 11785250 | 788,81 € | 23.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/18 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,98 € | 23.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/18 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 1 293,20 € | 23.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MERKANTIL | 31383661 | 505,92 € | 19.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/18 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Foxxy Fashion Creations s.r.o. | 48252280 | 215,75 € | 19.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/18 | PZP 01.01.2019-31.12.2019 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 25,99 € | 18.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/18 | vyúčtovanie školské tlačivá | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 129,60 € | 17.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/18 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 47,59 € | 16.10.2018 | 11.11.2018 | Faktúra |