Faktúry
Počet záznamov: 3848
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0254/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 457,25 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0255/17 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 23,65 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0253/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 96,18 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0252/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,57 € | 07.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0248/17 | kancel.papier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Pavol Regina- REGINA | 11636653 | 301,60 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0251/17 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,12 € | 06.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0249/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 06.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0244/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0245/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 25,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0246/17 | ASC Rozvrhy 2018 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 63,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0247/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 471,02 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0250/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0243/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 602,29 € | 04.09.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0241/17 | ecosol,čist.prostr. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 258,84 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0242/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 505,37 € | 04.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0240/17 | oprava el.zabezpeč.systemu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 72,00 € | 30.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0238/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 759,00 € | 22.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DF/0239/17 | počit.sieť | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SANET-Združ.použ.Sl.akad.dát.s. | 17055270 | 149,37 € | 22.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0237/17 | viazanie trid.kníh | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 148,20 € | 18.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
DF/0236/17 | maľovanie kuchyne | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Tibor Peller | 30899761 | 918,00 € | 15.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
DF/0233/17 | vodoinštalatérske práce | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Dušan Miklós | 32832541 | 835,00 € | 08.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
DF/0231/17 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 8,10 € | 08.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
DF/0234/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 189,41 € | 08.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DF/0235/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26,65 € | 08.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DF/0230/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 78,02 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0232/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,44 € | 08.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0227/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 07.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
DF/0228/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 07.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
DF/0229/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 12,00 € | 07.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
DF/0225/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 256,57 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra |