Faktúry
Počet záznamov: 3848
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0283/17 | revízia komína | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Juraj Gál-revízny technik komínov | 22800816 | 61,00 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0285/17 | zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 248,83 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0286/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 334,36 € | 10.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0284/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 231,17 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0282/17 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,84 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0279/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 39,95 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0280/17 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 801,30 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DF/0278/17 | Zostava SUN Daylight | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BULK Slovakia s.r.o. | 36638137 | 461,50 € | 05.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0276/17 | fotomateriál | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRO LAIKA s.r.o. | 31355218 | 197,64 € | 04.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0275/17 | nastavenie programov,webstránky ... | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Martin Kovács | 41542355 | 114,00 € | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0273/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 76,00 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0274/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0277/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 262,22 € | 30.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0269/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 158,53 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0270/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 5,90 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0271/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 38,39 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0272/17 | revízia bleskozvodov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | JEEL EU, sro | 44738129 | 128,00 € | 29.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0267/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 259,62 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0268/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 326,56 € | 27.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0265/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 905,00 € | 25.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0266/17 | registračný poplatok | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Incheba a.s. | 00211087 | 48,00 € | 25.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0264/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 200,48 € | 19.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0263/17 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 241,46 € | 14.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0262/17 | vodné,stočné | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 26,75 € | 14.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0261/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 119,87 € | 14.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
DF/0258/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 188,37 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0259/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 33,37 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0260/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 11,80 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0256/17 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 410,92 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DF/0257/17 | revízia plyn.horákov | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | GAS SERVIS - František Rác | 36929875 | 286,40 € | 11.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra |