Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3729

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0149/21 revízia hydrantov Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 RP-kontrol s.r.o.Rudolf Polák 53565720 158,50 € 06.10.2021 13.10.2021 Faktúra
DF/0147/21 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 245,97 € 05.10.2021 13.10.2021 Faktúra
DF/0146/21 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 46,00 € 04.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DF/0145/21 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 68,00 € 04.10.2021 18.10.2021 Faktúra
DF/0144/21 kalibrácia vlhkomeru, merad.teploty Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Slovenská legálna metrologia, n.o. 37954521 145,80 € 01.10.2021 11.10.2021 Faktúra
DF/0143/21 oprava kopírovacieho stroja-vrátnica Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 66,60 € 01.10.2021 11.10.2021 Faktúra
DF/0142/21 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 PENAM Slovakia, a.s. 36283576 14,64 € 30.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DF/0138/21 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 352,40 € 30.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DF/0141/21 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing. Ladislav Ličko 22653147 145,18 € 30.09.2021 07.10.2021 Faktúra
DF/0139/21 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing. Ladislav Ličko 22653147 896,34 € 30.09.2021 13.10.2021 Faktúra
DF/0140/21 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Bohus Sestak-Velkosklad 30109809 191,48 € 30.09.2021 13.10.2021 Faktúra
DF/0137/21 revízia telocv.a šport.náradia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Vladimír Micenko-AMICE 14307472 109,00 € 29.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DF/0136/21 čistiace potreby Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 70,80 € 28.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DF/0135/21 čistiace potreby Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 244,14 € 28.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DF/0134/21 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 118,10 € 23.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DF/0133/21 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ATC-JR s.r.o. 35760532 118,51 € 23.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DF/0132/21 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Bohus Sestak-Velkosklad 30109809 358,53 € 22.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DF/0128/21 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 PENAM Slovakia, a.s. 36283576 53,51 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF/0131/21 čistiace potreby Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 35840790 346,14 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF/0129/21 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 280,27 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF/0130/21 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ATC-JR s.r.o. 35760532 410,92 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF/0127/21 foto materiál Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 PRO LAIKA s.r.o. 31355218 541,00 € 21.09.2021 29.09.2021 Faktúra
DF/0126/21 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 180,80 € 16.09.2021 29.09.2021 Faktúra
DF/0125/21 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 28,93 € 10.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF/0124/21 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 111,12 € 10.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF/0123/21 tel.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 44,00 € 10.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF/0122/21 tel.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,22 € 10.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DF/0121/21 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 461,04 € 10.09.2021 11.10.2021 Faktúra
DF/0119/21 osekanie omietky nad ŠJ Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 PEFCO s.r.o. 47603461 824,40 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DF/0118/21 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 739,50 € 08.09.2021 04.10.2021 Faktúra