Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3848

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0099/22 vodné, stočné,zrážky Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 616,14 € 02.05.2022 05.05.2022 Faktúra
DF/0096/22 led svetlá, pamäťová karta Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Different Pro s.r.o. 53196449 88,00 € 25.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DF/0097/22 softbox, svetelný foto stan, selfy tyč Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Different Pro s.r.o. 53196449 308,00 € 25.04.2022 09.10.2022 Faktúra
DF/0098/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 366,80 € 21.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DF/0095/22 odvoz kuch.odpadu Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EKOHEAT s.r.o. 46023909 48,60 € 20.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DF/0093/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Bohus Sestak-Velkosklad 30109809 17,33 € 12.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DF/0092/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing. Ladislav Ličko 22653147 318,03 € 12.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DF/0094/22 telef.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 44,49 € 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DF/0083/22 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 1 012,62 € 11.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DF/0090/22 Realizácia odb.praxe Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 AGAMOS s.r.o. 28349521 2 100,00 € 11.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DF/0089/22 Realizácia odb.praxe Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 AGAMOS s.r.o. 28349521 10 080,00 € 11.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DF/0091/22 Realizácia odb.praxe Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 AGAMOS s.r.o. 28349521 1 260,00 € 11.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DF/0086/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Bohus Sestak-Velkosklad 30109809 282,94 € 08.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DF/0087/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ATC-JR s.r.o. 35760532 613,92 € 08.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DF/0085/22 dezinf, hubky Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 48,07 € 08.04.2022 13.04.2022 Faktúra
DF/0081/22 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 3 150,17 € 08.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DF/0082/22 tel.popl. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,76 € 08.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DF/0084/22 el.energia Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 ZSE Energia a.s. 36677281 68,17 € 08.04.2022 10.05.2022 Faktúra
DF/0080/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 EUROZEL s.r.o. 47837934 428,15 € 06.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DF/0079/22 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 46,00 € 05.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DF/0078/22 plyn Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 SPP a.s. 35815256 68,00 € 05.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DF/0077/22 Prečistenie hl.kanalizácie Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. 35876239 222,20 € 01.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DF/0076/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 414,28 € 31.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DF/0075/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing. Ladislav Ličko 22653147 777,60 € 31.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DF/0088/22 potraviny Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Chynoradský Marián 17507430 742,98 € 31.03.2022 13.04.2022 Faktúra
DF/0073/22 kadernícky mater. Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Sirowa Slovakia s.r.o. 50410148 366,91 € 28.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DF/0074/22 vodné, stočné, zrážky Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 458,26 € 28.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DF/0049/22 školenie Ing. Stankovej Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 VESNA, n.o. 36076911 39,53 € 25.03.2022 07.03.2022 Faktúra
DF/0072/22 Prečistenie kanalizácie Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. 35876239 253,00 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DF/0071/22 tonery Stredná odborná škola, Račianska 105 17314895 Ing.Kovár Ľubomír 11827220 111,82 € 23.03.2022 28.03.2022 Faktúra