Faktúry
Počet záznamov: 3848
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0099/22 | vodné, stočné,zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 616,14 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DF/0096/22 | led svetlá, pamäťová karta | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Different Pro s.r.o. | 53196449 | 88,00 € | 25.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0097/22 | softbox, svetelný foto stan, selfy tyč | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Different Pro s.r.o. | 53196449 | 308,00 € | 25.04.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DF/0098/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 366,80 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0095/22 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 48,60 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0093/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 17,33 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0092/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 318,03 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0094/22 | telef.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,49 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0083/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 012,62 € | 11.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0090/22 | Realizácia odb.praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 100,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0089/22 | Realizácia odb.praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 10 080,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0091/22 | Realizácia odb.praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 260,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0086/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bohus Sestak-Velkosklad | 30109809 | 282,94 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0087/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 613,92 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0085/22 | dezinf, hubky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 48,07 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0081/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 3 150,17 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DF/0082/22 | tel.popl. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,76 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DF/0084/22 | el.energia | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,17 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
DF/0080/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 428,15 € | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0079/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0078/22 | plyn | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 68,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0077/22 | Prečistenie hl.kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 222,20 € | 01.04.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0076/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 414,28 € | 31.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0075/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 777,60 € | 31.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0088/22 | potraviny | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 742,98 € | 31.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
DF/0073/22 | kadernícky mater. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Sirowa Slovakia s.r.o. | 50410148 | 366,91 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0074/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 458,26 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0049/22 | školenie Ing. Stankovej | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | VESNA, n.o. | 36076911 | 39,53 € | 25.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0072/22 | Prečistenie kanalizácie | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Havarijná služba Ľuba Olivová s.r.o. | 35876239 | 253,00 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DF/0071/22 | tonery | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 111,82 € | 23.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra |